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信息索引號 | 014006438/2024-05972 | 生成日期 | 2024-10-11 | 公開日期 | 2024-10-11 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市審計局 | ||
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內(nèi)容概述 | 2023年度無錫市審計局部門決算公開 |
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2023年度無錫市審計局部門決算公開
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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2023年度主要工作完成情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表(功能科目)
六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
七、一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)
八、一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
十二、財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、政府采購支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主管全市審計工作。負(fù)責(zé)對市級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,按照審計全覆蓋的要求,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計,對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計,對國家、省、市有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位對審計查出問題進(jìn)行整改的責(zé)任。
(二)擬訂審計方面的規(guī)章草案,貫徹執(zhí)行上級審計機(jī)關(guān)制定的審計政策、審計指南。制定并組織實施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。參與起草財政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
(三)向市委審計委員會提出年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向市政府和省審計廳提出年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向市委、市政府和省審計廳報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市委和市政府有關(guān)部門、市(縣)區(qū)黨委和政府通報審計情況和審計結(jié)果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定,包括市級有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況;市級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,市直各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;市(縣)區(qū)政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支,市級財政轉(zhuǎn)移支付資金;使用市級財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支;市級投資和以市級投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,市級重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;市屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、市政府規(guī)定的市級國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益;有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支;上級審計機(jī)關(guān)安排的國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
(五)按規(guī)定對縣處級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
(六)組織實施對國家財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與市財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項。
(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
(九)與市(縣)區(qū)黨委政府共同領(lǐng)導(dǎo)市(縣)區(qū)審計機(jī)關(guān)。依法領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督市(縣)區(qū)審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù),組織市(縣)區(qū)審計機(jī)關(guān)實施特定項目的專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查,糾正或責(zé)成糾正市(縣)區(qū)審計機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定作出的審計決定。協(xié)助市級組織部門管理市(縣)區(qū)審計機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人。
(十)指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計領(lǐng)域的應(yīng)用。
(十一)完成市委、市政府和省審計廳交辦的其他任務(wù)。
(十二)職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計管理體制,加強(qiáng)全市審計工作統(tǒng)籌,明晰各級審計機(jī)關(guān)職能定位,理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系,優(yōu)化審計資源配置,充實加強(qiáng)一線審計力量,構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計工作機(jī)制,堅持科技強(qiáng)審,完善業(yè)務(wù)流程,改進(jìn)工作方式,加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量,增強(qiáng)監(jiān)督合力。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、市委審計委員會辦公室秘書處、法規(guī)與審理處、內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督處、電子數(shù)據(jù)審計處、財政審計處、績效督查處、行政事業(yè)審計處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計處、固定資產(chǎn)投資審計處、社會保障審計處、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計處、金融審計處、企業(yè)審計處、涉外審計處、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計處、無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)審計處、人事教育處(機(jī)關(guān)黨委)。本部門無下屬單位。
2.從決算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:無錫市審計局本級。
三、2023年度主要工作完成情況
2023年,無錫市審計局緊扣上級重大決策部署和高質(zhì)量發(fā)展要求,圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國企改革、民生保障、金融運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域全年實施審計項目58個,揭示問題1106個,涉及資金213億元,推動出臺制度76項,10個審計項目被納入市委、市政府重點(diǎn)工作,重點(diǎn)報告、專報獲市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示38次,較好完成了工作目標(biāo)。
一是聚焦現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展,督促經(jīng)開區(qū)制定科創(chuàng)載體平臺標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)清單、科創(chuàng)企業(yè)個性化服務(wù)菜單、合作孵化機(jī)構(gòu)復(fù)合化評估表單“三單”管理手冊,開展產(chǎn)業(yè)政策實施情況調(diào)研,專題報告推動有關(guān)部門整合4項產(chǎn)業(yè)扶持政策,企業(yè)申報所需提交材料較往年減少40%;開展市重大項目推進(jìn)情況專項審計調(diào)查,推動收回3個項目的建設(shè)用地和獎補(bǔ)資金,推動6個項目加快建設(shè)和達(dá)產(chǎn)考核,解決2個重點(diǎn)項目的用電和環(huán)評問題。二是聚焦國企深化改革,首次系統(tǒng)開展市級金融資產(chǎn)運(yùn)營管理情況專項審計調(diào)查,圍繞創(chuàng)投基金管理、類金融風(fēng)險、金融賦能企業(yè)撰寫研究報告,獲市主要領(lǐng)導(dǎo)重要批示5次。開展市屬國有集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債損益審計和穩(wěn)增長防風(fēng)險政策落實審計,全力做好國企穩(wěn)增長防風(fēng)險專項審計及金融相關(guān)專項檢查,開展地方國企混合所有制改革專題調(diào)研,服務(wù)國資國企高質(zhì)量發(fā)展。三是聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,開展盤活鎮(zhèn)街國有“三資”審計整改回頭看,推動基層鎮(zhèn)街普遍上線使用國有資產(chǎn)監(jiān)管平臺。圍繞鎮(zhèn)街資產(chǎn)經(jīng)營效益、平臺公司改革轉(zhuǎn)型及風(fēng)險防范等加強(qiáng)審計,促進(jìn)基層鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展。開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)行管理情況專項審計調(diào)查,推進(jìn)功能區(qū)協(xié)同發(fā)展。開展江蘇省南北結(jié)對幫扶合作資金及項目實施情況跟蹤審計,助力完善南北共建機(jī)制。四是聚焦群眾急難愁盼,圍繞民生政策落實開展調(diào)研分析,在全省率先開展醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域政府采購情況專項審計調(diào)查,推動健全完善該領(lǐng)域政府采購體系。助力提升民生治理水平。首次開展全市生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)治理(含EOD)項目管理情況審計,促進(jìn)我市生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)治理項目高效推進(jìn)、作用及時發(fā)揮。五是聚焦權(quán)力規(guī)范運(yùn)行,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計組織方式和項目安排,選取重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重要部門(單位)的副處級領(lǐng)導(dǎo)干部由市審計局直接實施審計。全年共對19名領(lǐng)導(dǎo)開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,其中地區(qū)板塊、大型國企、政法部門等重點(diǎn)單位9個。按照行政事業(yè)單位、地方黨政、國有企業(yè)分類編制領(lǐng)導(dǎo)干部履職領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任典型問題及防范措施,通過創(chuàng)新風(fēng)險提示機(jī)制,做到早提醒、早防范,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范履職、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)。
第二部分
無錫市審計局
2023年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門名稱:無錫市審計局
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金額單位:萬元
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收入
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支出
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項目
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決算數(shù)
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按功能分類
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決算數(shù)
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|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
6,665.35
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
5,234.90
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
|
|
三、國防支出
|
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四、上級補(bǔ)助收入
|
|
四、公共安全支出
|
18.02
|
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五、事業(yè)收入
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|
五、教育支出
|
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六、經(jīng)營收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
七、附屬單位上繳收入
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
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|
八、其他收入
|
10.00
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
433.51
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出
|
151.45
|
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
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|
十二、農(nóng)林水支出
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
|
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十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
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十八、自然資源海洋氣象等支出
|
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|
十九、住房保障支出
|
827.20
|
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
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|
二十三、其他支出
|
10.00
|
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|
二十四、債務(wù)還本支出
|
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二十五、債務(wù)付息支出
|
|
|
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出
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|
|
本年收入合計
|
6,675.35
|
本年支出合計
|
6,675.35
|
|
使用非財政撥款結(jié)余
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
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|
|
|
|
總計
|
6,675.35
|
總計
|
6,675.35
|
注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 |
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部門名稱:無錫市審計局 |
金額單位:萬元
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項目
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本年收入合計
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財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
財政專戶管理教育收費(fèi)
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事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費(fèi))
|
經(jīng)營收入
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附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
||||||||
合計
|
6,675.35
|
6,665.35
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
5,234.90
|
5,234.90
|
|
|
|
|
|
|
20108
|
審計事務(wù)
|
5,234.42
|
5,234.42
|
|
|
|
|
|
|
2010801
|
行政運(yùn)行
|
2,794.30
|
2,794.30
|
|
|
|
|
|
|
2010802
|
一般行政管理事務(wù)
|
160.26
|
160.26
|
|
|
|
|
|
|
2010804
|
審計業(yè)務(wù)
|
2,261.96
|
2,261.96
|
|
|
|
|
|
|
2010899
|
其他審計事務(wù)支出
|
17.90
|
17.90
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
18.02
|
18.02
|
|
|
|
|
|
|
20409
|
國家保密
|
18.02
|
18.02
|
|
|
|
|
|
|
2040999
|
其他國家保密支出
|
18.02
|
18.02
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
2079902
|
宣傳文化發(fā)展專項支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
288.84
|
288.84
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
144.67
|
144.67
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
249.61
|
249.61
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
317.11
|
317.11
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
260.49
|
260.49
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
10.00
|
22999
|
其他支出
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
10.00
|
2299999
|
其他支出
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
10.00
|
注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表
|
|||||||
|
|||||||
部門名稱:無錫市審計局 |
金額單位:萬元
|
||||||
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
||||||
合計
|
6,675.35
|
4,206.46
|
2,468.89
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
5,234.90
|
2,794.30
|
2,440.61
|
|
|
|
20108
|
審計事務(wù)
|
5,234.42
|
2,794.30
|
2,440.13
|
|
|
|
2010801
|
行政運(yùn)行
|
2,794.30
|
2,794.30
|
|
|
|
|
2010802
|
一般行政管理事務(wù)
|
160.26
|
|
160.26
|
|
|
|
2010804
|
審計業(yè)務(wù)
|
2,261.96
|
|
2,261.96
|
|
|
|
2010899
|
其他審計事務(wù)支出
|
17.90
|
|
17.90
|
|
|
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
0.48
|
|
0.48
|
|
|
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
0.48
|
|
0.48
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
18.02
|
|
18.02
|
|
|
|
20409
|
國家保密
|
18.02
|
|
18.02
|
|
|
|
2040999
|
其他國家保密支出
|
18.02
|
|
18.02
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
|
|
|
2079902
|
宣傳文化發(fā)展專項支出
|
0.26
|
|
0.26
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
288.84
|
288.84
|
|
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
144.67
|
144.67
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
249.61
|
249.61
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
317.11
|
317.11
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
260.49
|
260.49
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
2299999
|
其他支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款收入支出決算總表
|
|||||||||
|
|||||||||
部門名稱:無錫市審計局
|
金額單位:萬元
|
||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||
項 目
|
決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
||||||
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
|
||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
6,665.35
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
5,234.90
|
5,234.90
|
|
|
|||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出
|
18.02
|
18.02
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
433.51
|
433.51
|
|
|
|||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
|
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
|
|||
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
|
|
|||
本年收入合計
|
6,665.35
|
本年支出合計
|
6,665.35
|
6,665.35
|
|
|
|||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|||
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
|
|
|||
總計
|
6,665.35
|
總計
|
6,665.35
|
6,665.35
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款支出決算表(功能科目)
|
||||
|
||||
部門名稱:無錫市審計局
|
|
|
金額單位:萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|||
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
6,665.35
|
4,206.46
|
2,458.89
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
5,234.90
|
2,794.30
|
2,440.61
|
20108
|
審計事務(wù)
|
5,234.42
|
2,794.30
|
2,440.13
|
2010801
|
行政運(yùn)行
|
2,794.30
|
2,794.30
|
|
2010802
|
一般行政管理事務(wù)
|
160.26
|
|
160.26
|
2010804
|
審計業(yè)務(wù)
|
2,261.96
|
|
2,261.96
|
2010899
|
其他審計事務(wù)支出
|
17.90
|
|
17.90
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
0.48
|
|
0.48
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
0.48
|
|
0.48
|
204
|
公共安全支出
|
18.02
|
|
18.02
|
20409
|
國家保密
|
18.02
|
|
18.02
|
2040999
|
其他國家保密支出
|
18.02
|
|
18.02
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
20799
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
2079902
|
宣傳文化發(fā)展專項支出
|
0.26
|
|
0.26
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
433.51
|
433.51
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
433.51
|
433.51
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
288.84
|
288.84
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
144.67
|
144.67
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
151.45
|
151.45
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
151.45
|
151.45
|
|
221
|
住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
22102
|
住房改革支出
|
827.20
|
827.20
|
|
2210201
|
住房公積金
|
249.61
|
249.61
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
317.11
|
317.11
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
260.49
|
260.49
|
|
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
|
||||
|
|
|
公開06表
|
|
部門名稱:無錫市審計局
|
金額單位:萬元
|
|||
項 目
|
財政撥款基本支出
|
|||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
合計
|
4,206.46
|
4,011.75
|
194.71
|
|
301
|
工資福利支出
|
3,558.56
|
3,558.56
|
|
30101
|
基本工資
|
458.36
|
458.36
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1,456.88
|
1,456.88
|
|
30103
|
獎金
|
796.15
|
796.15
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
|
289.56
|
289.56
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
132.51
|
132.51
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
|
142.05
|
142.05
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
20.32
|
20.32
|
|
30113
|
住房公積金
|
249.61
|
249.61
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
13.12
|
13.12
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
188.62
|
|
188.62
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
24.93
|
|
24.93
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
5.43
|
|
5.43
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
|
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
|
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
5.92
|
|
5.92
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
15.91
|
|
15.91
|
30212
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
|
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.24
|
|
0.24
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
|
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.87
|
|
2.87
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
|
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
|
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
33.87
|
|
33.87
|
30229
|
福利費(fèi)
|
6.59
|
|
6.59
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
83.32
|
|
83.32
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
9.55
|
|
9.55
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
453.19
|
453.19
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
47.26
|
47.26
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
249.17
|
249.17
|
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
27.31
|
27.31
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
|
|
|
30311
|
代繳社會保險費(fèi)
|
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
|
129.45
|
129.45
|
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
310
|
資本性支出
|
6.09
|
|
6.09
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
6.09
|
|
6.09
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
|
|
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
|
|
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費(fèi)用支出
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
|
|
|
39909
|
經(jīng)常性贈與
|
|
|
|
39910
|
資本性贈與
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
公開07表
|
|
部門名稱:無錫市審計局
|
金額單位:萬元
|
|||
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|||
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
6,665.35
|
4,206.46
|
2,458.89
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
5,234.90
|
2,794.30
|
2,440.61
|
20108
|
審計事務(wù)
|
5,234.42
|
2,794.30
|
2,440.13
|
2010801
|
行政運(yùn)行
|
2,794.30
|
2,794.30
|
|
2010802
|
一般行政管理事務(wù)
|
160.26
|
|
160.26
|
2010804
|
審計業(yè)務(wù)
|
2,261.96
|
|
2,261.96
|
2010899
|
其他審計事務(wù)支出
|
17.90
|
|
17.90
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
0.48
|
|
0.48
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
0.48
|
|
0.48
|
204
|
公共安全支出
|
18.02
|
|
18.02
|
20409
|
國家保密
|
18.02
|
|
18.02
|
2040999
|
其他國家保密支出
|
18.02
|
|
18.02
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
20799
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
0.26
|
|
0.26
|
2079902
|
宣傳文化發(fā)展專項支出
|
0.26
|
|
0.26
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
433.51
|
433.51
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
433.51
|
433.51
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
288.84
|
288.84
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
144.67
|
144.67
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
151.45
|
151.45
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
151.45
|
151.45
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
151.45
|
151.45
|
|
221
|
住房保障支出
|
827.20
|
827.20
|
|
22102
|
住房改革支出
|
827.20
|
827.20
|
|
2210201
|
住房公積金
|
249.61
|
249.61
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
317.11
|
317.11
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
260.49
|
260.49
|
|
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
|
||||
|
公開08表
|
|||
部門名稱:無錫市審計局
|
金額單位:萬元
|
|||
項 目
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出
|
|||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
合計
|
4,206.46
|
4,011.75
|
194.71
|
|
301
|
工資福利支出
|
3,558.56
|
3,558.56
|
|
30101
|
基本工資
|
458.36
|
458.36
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1,456.88
|
1,456.88
|
|
30103
|
獎金
|
796.15
|
796.15
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
|
289.56
|
289.56
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
132.51
|
132.51
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
|
142.05
|
142.05
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
20.32
|
20.32
|
|
30113
|
住房公積金
|
249.61
|
249.61
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
13.12
|
13.12
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
188.62
|
|
188.62
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
24.93
|
|
24.93
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
5.43
|
|
5.43
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
|
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
|
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
5.92
|
|
5.92
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
15.91
|
|
15.91
|
30212
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
|
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.24
|
|
0.24
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
|
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.87
|
|
2.87
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
|
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
|
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
33.87
|
|
33.87
|
30229
|
福利費(fèi)
|
6.59
|
|
6.59
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
83.32
|
|
83.32
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
9.55
|
|
9.55
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
453.19
|
453.19
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
47.26
|
47.26
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
249.17
|
249.17
|
|
30303
|
退職(役)費(fèi)
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
27.31
|
27.31
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
|
|
|
30311
|
代繳社會保險費(fèi)
|
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
|
129.45
|
129.45
|
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
310
|
資本性支出
|
6.09
|
|
6.09
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
6.09
|
|
6.09
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
|
|
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
|
|
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費(fèi)用支出
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
|
|
|
39909
|
經(jīng)常性贈與
|
|
|
|
39910
|
資本性贈與
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
|
|||||||||||||||
部門名稱:無錫市審計局
|
金額單位:萬元
|
||||||||||||||
預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
||||||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)合計
|
因公出國(境)費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)
接待費(fèi)
|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計
|
因公出國(境)費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)
接待費(fèi)
|
||||||||
小計
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
|
小計
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
|
||||||||||
8.77
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.77
|
3.50
|
36.50
|
2.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.87
|
1.97
|
38.59
|
相關(guān)統(tǒng)計數(shù):
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)
|
0
|
因公出國(境)人次數(shù)(人)
|
0
|
公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
|
0
|
公務(wù)用車保有量(輛)
|
0
|
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
|
23
|
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
|
224
|
國(境)外公務(wù)接待批次(個)
|
0
|
國(境)外公務(wù)接待人次(人)
|
0
|
召開會議次數(shù)(個)
|
9
|
參加會議人次(人)
|
87
|
組織培訓(xùn)次數(shù)(個)
|
3
|
參加培訓(xùn)人次(人)
|
318
|
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算支出決算表
|
||||
|
|
公開10表
|
||
部門名稱:無錫市審計局
|
金額單位:萬元
|
|||
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|||
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無政府性基金預(yù)算收入支出決算,故本表為空。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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部門名稱:無錫市審計局
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金額單位:萬元
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項 目
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本年支出合計
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基本支出
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項目支出
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功能分類
科目編碼
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科目名稱
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欄次
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1
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2
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3
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合計
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注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算,故本表為空。
財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
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公開12表
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部門名稱:無錫市審計局
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金額單位:萬元
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項 目
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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194.71
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302
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商品和服務(wù)支出
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188.62
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30201
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辦公費(fèi)
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24.93
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30202
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印刷費(fèi)
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5.43
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30203
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咨詢費(fèi)
|
|
30204
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手續(xù)費(fèi)
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30205
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水費(fèi)
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30206
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電費(fèi)
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30207
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郵電費(fèi)
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5.92
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30208
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取暖費(fèi)
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30209
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物業(yè)管理費(fèi)
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30211
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差旅費(fèi)
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15.91
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30212
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因公出國(境)費(fèi)用
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30213
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維修(護(hù))費(fèi)
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0.24
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30214
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租賃費(fèi)
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30215
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會議費(fèi)
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30216
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培訓(xùn)費(fèi)
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30217
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公務(wù)接待費(fèi)
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2.87
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30218
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專用材料費(fèi)
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30224
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被裝購置費(fèi)
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30225
|
專用燃料費(fèi)
|
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30226
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勞務(wù)費(fèi)
|
|
30227
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委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
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33.87
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30229
|
福利費(fèi)
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6.59
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30231
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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30239
|
其他交通費(fèi)用
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83.32
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30240
|
稅金及附加費(fèi)用
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30299
|
其他商品和服務(wù)支出
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9.55
|
307
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債務(wù)利息及費(fèi)用支出
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310
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資本性支出
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6.09
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31001
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房屋建筑物購建
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31002
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辦公設(shè)備購置
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6.09
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31003
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專用設(shè)備購置
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31005
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
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31006
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大型修繕
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31007
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信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
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31008
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物資儲備
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31009
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土地補(bǔ)償
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31010
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安置補(bǔ)助
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31011
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地上附著物和青苗補(bǔ)償
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31012
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拆遷補(bǔ)償
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31013
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公務(wù)用車購置
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31019
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其他交通工具購置
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31021
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文物和陳列品購置
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31022
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無形資產(chǎn)購置
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31099
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其他資本性支出
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312
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對企業(yè)補(bǔ)助
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399
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其他支出
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注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
政府采購支出決算表
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公開13表 |
部門名稱:無錫市審計局
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單位:萬元
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項目
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金 額
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一、政府采購支出合計
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6.55
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(一)政府采購貨物支出
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0.38
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(二)政府采購工程支出
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(三)政府采購服務(wù)支出
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6.17
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二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額
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其中:授予小微企業(yè)合同金額
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注:政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出決算總計6,675.35萬元。與上年相比,收、支總計各增加584.96萬元,增長9.6%。其中:
(一)收入決算總計6,675.35萬元。包括:
1.本年收入決算合計6,675.35萬元。與上年相比,增加584.96萬元,增長9.6%,變動原因:政府投資協(xié)審費(fèi)增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。
2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。
(二)支出決算總計6,675.35萬元。包括:
1.本年支出決算合計6,675.35萬元。與上年相比,增加584.96萬元,增長9.6%,變動原因:基本支出減少152.09萬元,下降3.5%,主要是人員經(jīng)費(fèi)減少;項目支出增加736.55萬元,增長42.5%,主要是政府投資協(xié)審費(fèi)增加。
2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入決算合計6,675.35萬元,其中:財政撥款收入6,665.35萬元,占99.85%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費(fèi)0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費(fèi))0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入10萬元,占0.15%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出決算合計6,675.35萬元,其中:基本支出4,206.46萬元,占63.01%;項目支出2,468.89萬元,占36.99%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出決算總計6,665.35萬元。與上年相比,收、支總計各增加574.96萬元,增長9.44%,變動原因:基本支出減少152.09萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)減少;項目支出增加726.55萬元,主要是政府投資協(xié)審費(fèi)增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
2023年度財政撥款支出決算6,665.35萬元,占本年支出合計的99.85%。與2023年度財政撥款支出年初預(yù)算6,749.1萬元相比,完成年初預(yù)算的98.76%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出(類)
1.審計事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算2,595.85萬元,支出決算2,794.3萬元,完成年初預(yù)算的107.64%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員經(jīng)費(fèi)增長194.71萬元,主要是工資福利支出增長;公用經(jīng)費(fèi)減少41.03萬元,主要是商品和服務(wù)支出減少。
2.審計事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算206.59萬元,支出決算160.26萬元,完成年初預(yù)算的77.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:項目支出減少46.33萬元。
3.審計事務(wù)(款)審計業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算2,466.37萬元,支出決算2,261.96萬元,完成年初預(yù)算的91.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:政府投資協(xié)審費(fèi)減少204.41萬元。
4.審計事務(wù)(款)其他審計事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算25.74萬元,支出決算17.9萬元,完成年初預(yù)算的69.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:商品和服務(wù)支出減少7.84萬元。
5.群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算0.48萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出社科科研經(jīng)費(fèi)0.48萬元。
(二)公共安全支出(類)
國家保密(款)其他國家保密支出(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算18.02萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出信息化工程資金18.02萬元。
(三)文化旅游體育與傳媒支出(類)
其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算0.26萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出社科課題研究費(fèi)用0.26萬元。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算306.12萬元,支出決算288.84萬元,完成年初預(yù)算的94.36%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:在職人數(shù)減少,造成機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算153.06萬元,支出決算144.67萬元,完成年初預(yù)算的94.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:在職人數(shù)減少,造成機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)
行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算149.27萬元,支出決算151.45萬元,完成年初預(yù)算的101.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)增加。
(六)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算268.5萬元,支出決算249.61萬元,完成年初預(yù)算的92.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:在職人數(shù)減少,導(dǎo)致住房公積金減少。
2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算317.11萬元,支出決算317.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
3.住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算260.49萬元,支出決算260.49萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出決算4,206.46萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)4,011.75萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
(二)公用經(jīng)費(fèi)194.71萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算6,665.35萬元。與上年相比,增加574.96萬元,增長9.44%,變動原因:基本支出減少152.09萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)減少;項目支出增加726.55萬元,主要是政府投資協(xié)審費(fèi)增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算4,206.46萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)4,011.75萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
(二)公用經(jīng)費(fèi)194.71萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
(一)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.87萬元(其中:一般公共預(yù)算支出2.87萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,增加1.2萬元,變動原因:公務(wù)接待費(fèi)支出2.87萬元,較2022年支出增加1.2萬元,原因是接待批次和人數(shù)增加。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.87萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.77萬元(其中:一般公共預(yù)算支出8.77萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:因公出國(境)支出減少5萬元,公務(wù)接待支出減少0.9萬元。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
1.因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算5萬元(其中:一般公共預(yù)算支出5萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:本年度未產(chǎn)生因公出國(境)支出。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中:
(1)公務(wù)用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日,使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.77萬元(其中:一般公共預(yù)算支出3.77萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算2.87萬元(其中:一般公共預(yù)算支出2.87萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的76.13%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:接待批次和人數(shù)減少。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出2.87萬元,接待23批次,224人次,開支內(nèi)容:主要為公務(wù)接待餐費(fèi);國(境)外公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,0人次。
(三)財政撥款會議費(fèi)支出決算情況說明。
2023年度財政撥款會議費(fèi)支出預(yù)算3.5萬元(其中:一般公共預(yù)算支出3.5萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算1.97萬元(其中:一般公共預(yù)算支出1.97萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的56.29%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:會議次數(shù)減少。2023年度全年召開會議9次,參加會議87人次,開支內(nèi)容:省審計廳和南審來錫調(diào)研、審計項目督查會議等。
(四)財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明。
2023年度財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算36.5萬元(其中:一般公共預(yù)算支出36.5萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算38.59萬元(其中:一般公共預(yù)算支出38.59萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的105.73%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:增加了全局人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和參加審計署計算機(jī)中級培訓(xùn)班。2023年度全年組織培訓(xùn)3個,組織培訓(xùn)318人次,開支內(nèi)容:審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計署計算機(jī)中級培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。
十二、財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算194.71萬元(其中:一般公共預(yù)算支出194.71萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,增加11.28萬元,增長6.15%,變動原因:公用經(jīng)費(fèi)增長11.28萬元。
十三、政府采購支出決算情況說明
2023年度政府采購支出總額6.55萬元,其中:政府采購貨物支出0.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.17萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十五、預(yù)算績效評價工作開展情況
2023年度,本部門共0個項目開展了財政重點(diǎn)績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本部門未開展部門整體支出財政重點(diǎn)績效評價,涉及財政性資金0萬元。
本部門組織所屬單位共對2023年度已實施完成的7個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計2,468.89萬元;本部門組織所屬單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計6,675.35萬元。
本部門共7個項目開展了部門評價,涉及財政性資金合計2,468.89萬元;本部門開展1個部門整體支出部門評價,涉及財政性資金6,675.35萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、財政專戶管理教育收費(fèi):指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
十九、一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
二十、一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
二十一、一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)審計業(yè)務(wù)(項):反映各級審計機(jī)構(gòu)的審計、專項審計調(diào)查、聘請社會審計組織人員及技術(shù)專家等方面的支出。
二十二、一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)其他審計事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他審計事務(wù)方面的支出。
二十三、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
二十四、公共安全支出(類)國家保密(款)其他國家保密支出(項):反映除上述項目以外其他用于國家保密方面的支出。
二十五、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項):反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。
二十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
二十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
二十八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
三十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
三十二、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
來源:無錫市審計局