1. <dd id="i0tjb"></dd>

          繁體版 English EN
          手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務 長者版

          提示

          當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 財政信息 > 正文

          無錫市供銷合作總社2020年度部門預算說明

          文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

          信息索引號 014006438/2020-07581 生成日期 2020-02-07 公開日期 2020-02-07
          文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市供銷合作總社
          效力狀況 有效 附件下載 —  —
          內(nèi)容概述 無錫市供銷合作總社2020年度部門預算說明

          2020年度部門預算情況說明

            一、收支預算總體情況說明

            無錫市供銷合作總社2020年度收入、支出預算總計1164.87萬元,與上年1080.87萬元相比收、支預算總計各增加84萬元,增長7.77%。其中:

            (一)收入預算總計1164.87萬元。包括:

            1.財政撥款收入預算總計1164.87萬元。

            (1)一般公共預算收入預算1164.87萬元,與上年1080.87相比增加84萬元,增長7.77%。主要原因是公積金、提租補貼和購房補貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

            (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比無增減變化。

            2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比無增減變化。

            3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比無增減變化。

            4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預算數(shù)為0萬元。與上年相比無增減變化。

            (二)支出預算總計1164.87萬元。包括:

            1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出102.41萬元,主要用于在職員工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金費用。與上年114.53萬元相比減少12.12萬元,減少10.58%。減少主要原因是繳費費率下降。

            2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出38.95萬元,主要用于在職員工醫(yī)療保險費用。與上年43.58萬元相比減少4.63萬元,減少10.62%。減少主要原因是繳費費率下降。

            3.商業(yè)服務業(yè)等(類)738.54萬元,主要用于日常辦公經(jīng)費、在職和離退休人員工資福利支出。與上年724.23萬元相比增加14.31萬元,增長1.98%。主要原因是人員工資調(diào)整。

            4.住房保障支出(類)支出284.97萬元,主要用于在職員工住房公積金、提租補貼和購房補貼。與上年198.53萬元相比增加86.44萬元,增加43.54%。主要原因是計發(fā)基數(shù)和比例提高。

            結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預算數(shù)為0萬元,與上年相同無增減變化。

            此外,基本支出預算數(shù)為1145.77萬元。與上年1058.76萬元相比增加87.01萬元,增長8.21%。主要原因是公積金、提租補貼和購房補貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

            項目支出預算數(shù)為19.1萬元。與上年22.11萬元相比減少3.01萬元,減少13.61%。主要原因是兩微公眾端今年只需維護,上年減少建設費用。

            單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。與上年相同無增減變化。

            二、收入預算情況說明

            無錫市供銷合作總社本年收入預算合計1164.87萬元,其中:

            一般公共預算收入1164.87萬元,占100%;

            政府性基金預算收入0萬元,占0%;

            財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

            其他資金0萬元,占0%;

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。

            三、支出預算情況說明

            無錫市供銷合作總社本年支出預算合計1164.87萬元,其中:

            基本支出1145.77萬元,占98.36%;

            項目支出19.10萬元,占1.64%;

            單位預留機動經(jīng)費0萬元,占0%;

            結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。

            四、財政撥款收支預算總體情況說明

            無錫市供銷合作總社2020年度財政撥款收、支總預算1164.87萬元。與上年1080.87萬元相比,財政撥款收、支總計各增加84萬元,增長7.77%。主要原因是公積金、提租補貼和購房補貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

            五、財政撥款支出預算情況說明

            無錫市供銷合作總社2020年財政撥款預算支出1164.87萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加84萬元,增長7.77%。主要原因是公積金、提租補貼和購房補貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

            其中:

            (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

            1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)68.27萬元,主要用于在職員工養(yǎng)老保險費用。與上年81.8萬元相比減少13.53萬元,減少16.54%。減少的主要原因是繳費費率下降。

            2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)34.14萬元,主要用于在職員工職業(yè)年金費用。與上年32.72萬元相比增加1.42萬元,增長4.34%。增加主要原因是人員繳費基數(shù)增加。

            (二)衛(wèi)生健康支出(類)

            行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)38.95萬元,主要用于在職員工醫(yī)療保險費用。與上年43.58萬元相比減少4.63萬元,減少10.62%。減少主要原因是繳費費率下降。

            (三)商業(yè)服務業(yè)等支出(類)

            商業(yè)流通事務(款)行政運行(項)738.54萬元,主要用于日常辦公經(jīng)費、在職和離退休人員工資福利支出。與上年724.22萬元相比增加14.31萬元,增長1.98%。主要原因是人員工資調(diào)整。

            (四)住房保障支出(類)

            1.住房改革支出(款)住房公積金(項)89.99萬元,主要用于在職員工住房公積金。與上年72.38萬元相比增加17.61萬元,增長24.33%,主要原因是計發(fā)基數(shù)提高。

            2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出145.05萬元,主要用于在職員工提租補貼。與上年93.12萬元相比增加51.93萬元,增長55.77%,主要原因是計發(fā)基數(shù)和比例提高。

            3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出49.93萬元,主要用于在職員工提租補貼。與上年33.01萬元相比增加16.92萬元,增長51.26%,主要原因是計發(fā)基數(shù)和比例提高。

            六、財政撥款基本支出預算情況說明

            無錫市供銷合作總社2020年度財政撥款基本支出預算1145.77萬元,其中:

            (一)人員經(jīng)費1069.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

            (二)公用經(jīng)費76.16萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

            七、一般公共預算支出預算情況說明

            無錫市供銷合作總社2020年一般公共預算財政撥款支出預算1164.87萬元,與上年1080.87萬元相比增加84萬元,增長7.77%。主要原因是公積金、提租補貼和購房補貼的計發(fā)基數(shù)和比例提高。

            八、一般公共預算基本支出預算情況說明

            無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1145.77萬元,其中:

            (一)人員經(jīng)費1069.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

            (二)公用經(jīng)費76.16萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

            九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明

            無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務接待費支出2萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年相同無增減變化。。

            2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中:

            (1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年相同無增減變化。(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年相同無增減變化。

            3.公務接待費預算支出2萬元,比上年預算0.62萬元增加1.38萬元,增長222.58%,主要原因供銷社綜合改革和上年度市供銷社召開“六代會”后各級供銷社調(diào)研接待增加,且以前年度基數(shù)較低。

            無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元,與上年相同無增減變化。

            無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.8萬元,比上年預算3.41萬元減少2.61萬元,減少76.54%。主要原因今年培訓計劃較少。

            十、政府性基金預算支出預算情況說明

            無錫市供銷合作總社2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相同無增減變化。

            十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明

            2020年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出42.08萬元,與上年54.56萬元相比減少12.48萬元,降低22.87%。主要原因是:本年度人員辦公經(jīng)費定額較上年度減少。

            十二、政府采購支出預算情況說明

            2020年度政府采購支出預算總額7.2萬元,其中:擬采購貨物支出7.2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

            十三、國有資產(chǎn)占用情況

            本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價200萬元(含)以上的設備0臺(套)。

            十四、預算績效目標設置情況說明

            2020年度,本部門單位共0個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金1164.87萬元。

          來源:無錫市供銷合作總社

          微信公眾號
          掃碼關(guān)注我們
          政務微博
          智能問答
          問答知識庫
          靈錫APP
          錫企服務平臺
          回到頂部
          收起
          欧美日韩国产综合久久,亚洲精品揄拍自拍首页,五月综合基地婷婷,人妻束缚一区二区三区
          1. <dd id="i0tjb"></dd>