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          2020年度部門預(yù)算說明

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          信息索引號(hào) 014006438/2020-07582 生成日期 2020-02-05 公開日期 2020-02-05
          文件編號(hào) —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無錫市市政和園林局
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          內(nèi)容概述 2020年度部門預(yù)算說明

          2020年度部門預(yù)算情況說明

            一、收支預(yù)算總體情況說明

            (反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《無錫市市政和園林局部門預(yù)算的批復(fù)》(財(cái)預(yù)〔20204號(hào))填列。)

            無錫市市政和園林局2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)160760.33萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加16747.12萬元,增長11.63%。其中:

            (一)收入預(yù)算總計(jì)160760.33萬元。包括:

            1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)143755.33萬元。

            1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算93567.79萬元,與上年相比增加5323.24萬元,增長6.03%。主要原因是政府運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目受政策調(diào)整因素增加及專項(xiàng)項(xiàng)目的增加。

            2)政府性基金收入預(yù)算50187.54萬元,與上年相比減少5581.12萬元,減少10.01%。主要原因是專項(xiàng)支出的減少。

            2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)%。主要原因是……。

            3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)17005萬元。與上年相比增加17005萬元,增長%。主要原因是政府單獨(dú)安排了建設(shè)投資支出。

            4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

            (二)支出預(yù)算總計(jì)160760.33萬元。包括:

            1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,主要用于……。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……

            2.公共安全(類)支出0萬元,主要用于……。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

            3社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出669.48萬元,主要用于社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。與上年相比減少74.39萬元,減少10%。主要原因是當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)減少。

            4衛(wèi)生健康(類)支出247.3萬元,主要用于社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)與職工體檢。與上年相比減少17.62萬元,減少6.65%。主要原因是是當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)減少。

            5.  節(jié)能環(huán)保(類)支出41565萬元,主要用于污染防治水體項(xiàng)目支出。與上年相比增加31605萬元,增長317.32%。主要原因是項(xiàng)目支出類別的調(diào)整。

            6.  城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出116528.18 131831.18 萬元主主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比減少15303萬元,減少11.61 %。主要原因是項(xiàng)目支出類別的調(diào)整。

            7.  農(nóng)林水(類)支出118.2萬元,主要用于行政事業(yè)類項(xiàng)目支出。與上年相比增加3.6萬元,增長3.14 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的增加。

            8.  住房保障(類)支出1632.16萬元,主要用于住房保障性支出。與上年相比增加533.53萬元,增長48.56%。主要原因是政策性因素的增加。

            (按照部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表中的功能分類明細(xì)項(xiàng),并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。)

            3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是……

            此外,基本支出預(yù)算數(shù)為6471.84萬元。與上年相比增加558.89萬元,增長9.45%。主要原因是政策性因素的增加。

            項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為154288.49萬元。與上年相比增加16188.24萬元,增長11.72%。主要原因是基建項(xiàng)目的增加。

            單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

            二、收入預(yù)算情況說明

            (反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。)

            無錫市市政和園林局本年收入預(yù)算合計(jì)160760.33萬元,其中:

            一般公共預(yù)算收入93567.79萬元,占58.2%;

            政府性基金預(yù)算收入50187.54萬元,占31.22%

            財(cái)政專戶管理資金0萬元,占0%;

            其他資金17005萬元,占10.58%;

            上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。

            三、支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。)

            無錫市市政和園林局本年支出預(yù)算合計(jì)160760.33萬元,其中:

            基本支出6471.84萬元,占4.03%

            項(xiàng)目支出154288.49萬元,占95.97%;

            單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬元,占0%;

            結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。

            四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

            (反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。)

            無錫市市政和園林局2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算143755.33萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少257.88萬元,減少0.18 %。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

            五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類項(xiàng)級(jí)細(xì)化列示。)

            無錫市市政和園林局2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出143755.33萬元,占本年支出合計(jì)的89.42%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少257.88萬元,減少0.18%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

            其中:

            (一)一般公共服務(wù)(類)

            1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

            2……

            (二)公共安全(類)

            1.公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……

            2. ……

            社會(huì)保障和就業(yè)(類)

            1行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出446.28萬元,與上年相比減少85.05萬元,減少16.01%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少。

            2行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))支出223.2萬元,與上年相比增加10.68萬元,增加5.03%。主要原因是繳費(fèi)人數(shù)的增加。

            衛(wèi)生健康支出(類)

            1行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出101.19萬元,與上年相比減少10.94萬元,減少9.76%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少。

            2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出146.11 152.78  萬元,與上年相比減少6.67萬元,減少4.36 %。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少。

            節(jié)能環(huán)保支出(類)

            1. 污染防治(款)水體(項(xiàng))支出11760萬元,與上年相比增加1800萬元,增長18.07 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的增加。

            2. 其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))支出20000萬元,與上年相比增加20000萬元,上年無此項(xiàng)。主要原因是項(xiàng)目調(diào)整支出類別。

            城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

            1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出2720.32萬元,與上年相比增加401.12萬元,增長17.3 %。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

            2. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng))支出2965.59萬元,與上年相比減少133.62萬元,減少 4.31%。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的調(diào)整。

            3. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))支出32629.13萬元,與上年相比減少1995.79萬元,減少 5.76 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的調(diào)整。

            4. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))支出 25077.32 萬元,與上年相比減少 305.8 萬元,降低 1.23 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的調(diào)整。

            5. 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的(項(xiàng))支出4000萬元,與上年相比減少4000 萬元,降低100 %。主要原因是去年部分項(xiàng)目已完成。

            6. 污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(項(xiàng))支出44544萬元,與上年相比減少1614.12萬元,減少 3.5 %。主要原因是污水建設(shè)項(xiàng)目減少。

            7. 污水處理費(fèi)安排的支出(款)代征手續(xù)費(fèi)(項(xiàng))支出100萬元,與上年相比增加4萬元,增長4.17%。主要原因是污水處理費(fèi)收繳金額的增加。

            8. 污水處理費(fèi)安排的支出(款) 其他污水處理費(fèi)安排(項(xiàng))支出1222.66萬元,與上年相比減少13.47萬元,減少 1.09%。主要原因是主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的調(diào)整

            9. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項(xiàng))支出21146.48 萬元,與上年相比增加9926.21萬元,增長88.47 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的增加。

            農(nóng)林水支出(類)

            1. 水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))支出58.2 63 萬元,與上年相比減少4.8萬元,減少7.62 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目的減少。

            2. 水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(cè)(項(xiàng))支出60萬元,與上年相比增加8.4萬元,增長16.28 %。主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目政府采購支出的增加。

            住房保障支出(類)

            1. 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出515.42萬元,與上年相比增加121.36萬元,增長30.8%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

            2. 住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出685.28 417.78 萬元,與上年相比增加267.5萬元,增長64.03%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

            3. 住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出431.46 286.78 萬元,與上年相比增加144.68萬元,增長50.45%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

            (按照部門預(yù)算公開05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表中的功能分類項(xiàng)級(jí)科目,并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。)

            六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。)

            無錫市市政和園林局2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算6471.84萬元,其中:

            (一)人員經(jīng)費(fèi)5998.43萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按部門預(yù)算公開06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

            (二)公用經(jīng)費(fèi)473.41萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按部門預(yù)算公開06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

            七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。)

            無錫市市政和園林局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算93567.79萬元,與上年相比增加5323.24萬元,增長6.03%。主要原因是政府運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目受政策調(diào)整因素增加及專項(xiàng)項(xiàng)目的增加。

            八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。)

            無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5641.23萬元,其中:

            (一)人員經(jīng)費(fèi)5231.17萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

            (二)公用經(jīng)費(fèi)410.06萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)

            九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的三公經(jīng)費(fèi)情況。)

            無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占三公經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出52.2萬元,占三公經(jīng)費(fèi)的83.75%;公務(wù)接待費(fèi)支出10.13萬元,占三公經(jīng)費(fèi)的16.25%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原因……。

            2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出52.2萬元。其中:

            1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算減少162.67萬元,主要原因本年無公務(wù)用車購置計(jì)劃

            2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出52.2萬元,比上年預(yù)算增加1.15萬元,主要原因因車輛使用年限增加而導(dǎo)致油耗的增加。

            3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10.13萬元,比上年預(yù)算增加0.93萬元,主要原因預(yù)計(jì)接待人數(shù)的增加。

            無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算減少5.7萬元,主要原因本年沒有會(huì)議費(fèi)之粗安排計(jì)劃

            無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出9.65萬元,比上年預(yù)算減少10.64萬元,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)和批次的減少

            十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類項(xiàng)級(jí)細(xì)化列示。)

            無錫市市政和園林局2020年政府性基金支出預(yù)算支出50187.54萬元。與上年相比減少5581.12萬元,減少10.01%。主要原因是專項(xiàng)支出的減少

            其中:

            1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出0萬元,主要是用于……。

            2社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出60.7元,主要是用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

            2社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))支出30.35萬元,主要是用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

            3衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出32.51萬元,主要是用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)及體檢費(fèi)用

            4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排(項(xiàng))支出4000萬元,主要是用于基建項(xiàng)目

            5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(項(xiàng))支出44544萬元,主要是用于污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營

            6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)代征手續(xù)費(fèi)(項(xiàng))支出100萬元,主要是用于支付無錫市自來水總公司代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)。

            7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款) 其他污水處理費(fèi)安排(項(xiàng))支出1222.66萬元,主要是用于污水處理方面的行政事業(yè)型項(xiàng)目。

            8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出62.31萬元,主要是用于職工住房公積金繳納。

            9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出67.8萬元,主要是用于職工提租補(bǔ)貼。

            10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出67.21萬元,主要是用于新職工購房補(bǔ)貼繳納。

            部門預(yù)算公開10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表中支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫

            十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。)

            2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出102.93萬元,與上年相比減少42.76萬元,降低29.35%。主要原因是:行政辦公經(jīng)費(fèi)的壓縮。(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)

            十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

            (反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。)

            2020年度政府采購支出預(yù)算總額26202.38萬元,其中:擬采購貨物支出48.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出26153.98萬元。

            十三、國有資產(chǎn)占用情況

            本部門共有車輛25輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛等。單價(jià)200萬元(含)以上的設(shè)備1臺(tái)(套)。

            十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

            2020年度,本部門單位共  12  個(gè)項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金合計(jì)__135680.03_萬元;本部門單位整體支出(R納入、未納入)績效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金 16760.33 萬元。

            

          名詞解釋

            一、財(cái)政撥款:指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

            二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

            三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

            四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

            五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          來源:無錫市市政和園林局

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